ПМ.04 «Участие в организации и осуществлении финансового контроля»
специальность 38.02.06 Финансы
Работу оценили на 4 (хорошо).
Работа была выполнена в 2024 г. Перед покупкой внимательно ознакомтесь с заданиями к квалификационному экзамену.
СИТУАЦИЯ
Вы работаете в финансовом отделе в соответствии с должностной инструкцией вам вменено в обязанности:
- Разрабатывать план и программу проведения контрольных мероприятий, оформлять результаты проведенных контрольных мероприятий, вырабатывать рекомендации по устранению недостатков и рисков, оценивать эффективность контрольных процедур;
- Осуществлять предварительный, текущий и последующий контроль хозяйственной деятельности объектов финансового контроля;
- Участвовать в ревизии финансово-хозяйственной деятельности объекта финансового контроля;
- Обеспечивать соблюдение требований законодательства в сфере закупок для государственных и муниципальных нужд;
ЗАДАНИЕ 1:
Разработать План и оформить результаты проведения ревизий и проверок финансово-хозяйственной деятельности организации, на основании следующих данных:
Руководитель организации Муниципального унитарного предприятия «Аметист» поручил финансовому отделу разработать «План проведения проверок в рамках реализации мероприятий последующего контроля на апрель 2018 года» и включить в него следующие мероприятия:
- Ревизия кассы, соблюдение порядка ведения кассовых операций, проверка наличия, выдачи и списания бланков строгой отчетности (1 квартал 2018г.). Период проведения со 02.04.2018 г. по 05.04.2018 г.
- Соблюдение Лимита денежных средств в кассе предприятия (Январь - март 2018 года). Период проведения со 02.04.2018 г. по 05.04.2018 г.
- Проверка расчетов с поставщиками и подрядчиками, проверка образования при расчетах с поставщиками и подрядчиками дебиторской и кредиторской задолженности, проверка совершения мероприятий по сокращению дебиторской и кредиторской задолженности (Январь - март 2018 года). Период проведения с 06.04.2018 г. по 13.04.2018 г.
- Проверка правового основания принятия к учету и списания основных средств (Март 2018 года). Период проведения с 16.04.2018 г. по 18.04.2018 г.
- Проверка расчетов с подотчетными лицами (Январь - март 2018 года). Период проведения с 23.04.2018 г. по 27.04.2018 г.
- Ответственный исполнитель: главный бухгалтер Петрова А.А.
План проведения проверок включает:
- Объект проверки;
- Период, за который проводится проверка;
- Срок проведения проверки;
- Информацию об ответственных исполнителях.
ЗАДАНИЕ 2:
Предложить рекомендации по устранению недостатков и рисков, обнаруженных в ходе контрольных мероприятий, на основании следующих данных:
По результатам проверки ООО «Линейка» выявлены недостатки и риски в ведении учета денежных средств:
- отчеты кассира представляются главному бухгалтеру не в срок
- срок использования денежных средств на хозяйственные нужды не установлен
- при смене кассира обязательно должна проводиться ревизия кассы, в организации этого нет
- реквизиты оправдательных документов заполнены не в полном объеме, не соблюдается порядок списания расходов при отсутствии оправдательных документов
ЗАДАНИЕ 3:
Заполнить фрагмент акта сверки (приложение 2) с налоговой инспекцией, на основании заявления в налоговый орган о проведении сверки расчетов по налогам, пеням, штрафам и получении акта сверки (приложение 1)
ЗАДАНИЕ 4:
Определить характеристики контрольных действий и дополнить фрагмент карты внутреннего финансового контроля графы 7,8,9 (Приложение 1), на основании следующих данных:
- Проверка бюджетной заявки на соответствие ее показателей положениям порядка формирования обоснований бюджетных ассигнований, осуществляется Орловой К. Д., с помощью визуального / сплошного самоконтроля.
- Сверка данных бюджетной заявки данным первичных документов, на основании которых сформирована бюджетная заявка; Подтверждение правильности и полноты заполнения бюджетной заявки, проводится Емельцевым А. А., с помощью визуального / сплошного контроля по подчиненности.